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                                                          澳门葡京网站

                                                          澳门葡京网站2017年部門預算

                                                          發佈時間:2017-03-07 來源: 【字體:

                                                          .TRS_Editor P {line-height: 1.5; font-family: Arial; font-size: 12pt;} .TRS_Editor DIV {line-height: 1.5; font-family: Arial; font-size: 12pt;} 。TRS_Editor TD {行高: 1.5; font-family:宋體; font-size: 12pt;} 。TRS_Editor TH {行高: 1.5; font-family:宋體; font-size: 12pt;} .TRS_Editor SPAN {行高: 1.5; font-family:宋體; font-size: 12pt;} 。TRS_Editor FONT {line-height: 1.5; font-family:宋體; font-size: 12pt;} 。TRS_Editor UL {line-height: 1.5; font-系列:宋體;字體大小: 12pt;} 。TRS_Editor LI {line-height: 1.5; font-family:宋體; font-size: 12pt;} 。TRS_Editor A {line-height: 1.5; font-family:宋體;字體大小: 12pt;}.TRS_Editor P {line-height: 1.5; font-family: Arial; font-size: 12pt;} .TRS_Editor DIV {line-height: 1.5; font-family: Arial; font-size: 12pt;} 。TRS_Editor TD {行高: 1.5; font-family:宋體; font-size: 12pt;} 。TRS_Editor TH {行高: 1.5; font-family:宋體; font-size: 12pt;} .TRS_Editor SPAN {行高: 1.5; font-family:宋體; font-size: 12pt;} 。TRS_Editor FONT {line-height: 1.5; font-family:宋體; font-size: 12pt;} 。TRS_Editor UL {line-height: 1.5; font-系列:宋體;字體大小: 12pt;} 。TRS_Editor LI {line-height: 1.5; font-family:宋體; font-size: 12pt;} 。TRS_Editor A {line-height: 1.5; font-family:宋體;字體大小: 12pt;}

                                                          目錄

                                                          第一部分   澳门葡京网站聯合會概況

                                                          一 ,部門的主要職責

                                                          二 ,部門的基本情況

                                                          第二部分   澳门葡京网站2017年部門預算情況說明

                                                          I. 2017年部門預算收入和支出的說明

                                                          二 ,2017年“三公”資金預算說明

                                                          第三部分   澳门葡京网站2017年部門預算表

                                                          1.《收支預算總表》

                                                          第二 ,《部門收入總表》

                                                          第三 ,《部門支出總表》

                                                          四 ,《財政撥款收支總表》

                                                          V.《一般公共預算支出表》

                                                          6.《一般公共預算基本支出表》

                                                          七 ,《一般公共預算“三公”經費支出表》

                                                          八 ,《政府性基金預算支出表》

                                                           第四部分   名詞解釋

                                                           

                                                          第一部分   澳门葡京网站概況

                                                          1.部門主要職責

                                                          澳门葡京网站是由九江市委領導的一批人民組織和商會 。它是黨和政府以及非公有制經濟之間的橋樑 。這是一個政府管理和服務 。公共經濟的助手 。

                                                          第二 ,部門基本情況

                                                          澳门葡京网站有一個這個級別的預算單位 。工作人員21人 ,其中行政人員17人 ,全日補助金4人;現有員工43人 ,其中在職人員27人 ,其中行政人員19人 ,全職員工8人 ,退休人員1人 。人; 15名退休人員 。工商業聯合會設立了辦事處 ,會員管理 ,對外宣傳 ,經濟聯絡社會服務 ,組織 ,綜合和一般機關 。沒有下屬單位 。

                                                          第二部分   澳门葡京网站2017年部門預算情況說明

                                                          一、2017年部門預算收支情況說明

                                                          (一)收入預算情況

                                                          2017年 ,市工商業聯合會總收入預算爲398.3萬元 ,比上年預算安排減少70,900元 。其中:財政撥款收入383.9萬元 ,比上年預算安排減少14.49萬元;其他收入10萬元 ,比上年預算安排增加7萬元;財政撥款超過40萬元 ,與上一年的預算安排持平 。

                                                          (二)支出預算情況

                                                          2017年 ,市工商聯總支出389.3萬元 ,比上年預算安排減少70,900元 。其中:

                                                          根據支出項目類別:基本支出39448萬元 ,比上年預算安排少115,500元 。其中:工資福利支出227.45萬元 ,比上年預算安排增加401,300元 ,商品和服務支出139.16萬元 ,比上年預算安排增加231,100元;個人和家庭補貼278,700元 ,與年度預算安排相比減少了74.98萬元 。項目支出44,500元 ,比上年預算安排增加44,500元 ,主要原因是稅費和附加費(商品和服務)44,500元 。

                                                          根據支出功能主體:一般公共服務支出329萬元 ,比上年預算安排增加31.97萬元;社會保障和就業支出43.76萬元 ,比上年預算安排減少39.91萬元;醫療和計劃生育支出136,700元 ,比上年預算安排增加34萬元;住房保障支出20.51萬元 ,比上年預算安排增加51萬元 。

                                                          根據經濟支出類別:工資福利支出227.45萬元 ,比上年預算安排增加40.13萬元;商品服務支出143.61萬元 ,比上年預算安排增加27.76萬元;人民幣和家庭補助金287,700元 ,比上年預算安排減少74.98萬元 。

                                                          (三)財政撥款支出情況

                                                          2017年 ,全市工商業聯合會財政撥款預算爲348.9萬元 ,比上年預算安排減少149900元 。具體支出爲:一般公共服務270.9萬元 ,比上年預算安排增加247,700元;社會保障和就業支出43.76萬元 ,比上年預算安排減少39.91萬元;醫療和計劃生育支出136700元 ,比上年預算安排增加34萬元;住房保障支出爲20.51萬元 ,與上年度的預算安排相比 。人數增加了人民幣51萬元 。

                                                          (四)政府性基金情況

                                                          沒有使用政府資助的預算撥款分配支出 。

                                                          (五)機關運行經費等重要事項的說明

                                                          2017年 ,部門機構經營費用預算爲84.93萬元 ,比2016年預算增加10.23萬元 ,增長13.79% 。

                                                          根據財政部《地方預決算公開操作規程》的澄清 ,該機構的業務費用是指各部門的公共資金 ,包括辦公和印刷費 ,郵電費 ,差旅費 ,會議費 ,福利費 ,日常維護費等 。費用 ,特殊材料和一般設備購置費 ,辦公用水和電費 ,辦公室供暖 ,辦公和物業管理費 ,公務車輛運營和維護費等費用 。

                                                          (六)政府採購情況

                                                          2017年 ,市工商聯合政府採購總額爲1萬元 ,其中:政府採購貨物預算10000元 ,政府採購項目預算10000元 ,政府採購服務預算10000元 。

                                                          (七)國有資產佔有使用情況

                                                          截至2016年8月31日 ,該部門共有0輛車 ,其中0輛爲普通商務車 。

                                                          2017年部門預算沒有安排購買車輛預算 。

                                                          二、2017年“三公”經費預算情況說明

                                                          2017年 ,市工商聯“三公”年初預算資金20.5萬元 ,比上年減少43.2萬元 。其中:

                                                          出國支出(國家)費用爲14萬元 ,比上年減少1萬元 。主要原因是:根據市人大的工作安排 ,他們前往巴西和阿根廷開展友好的經貿交流活動 ,並計劃派吳楊柳同志參加集團 。經貿交流任務;根據省工商聯對二級集團海外投資代表團的通知 ,建議派吳楊柳和歐陽科到海外開展招商引資工作 。

                                                          官方接待費爲65,000元 ,與去年相同 。主要原因是:認真落實八項中央規章 ,嚴格加強對官方接待的管理 。

                                                          公務用車購置和運營支出1萬元 ,比上年減少33,200元 。原因是2016年3月 ,該市正在進行官方車輛改革 ,我不會保留公務用車 。

                                                          第三部分 澳门葡京网站2017年部門預算表

                                                          1.《收支預算總表》

                                                          第二 ,《部門收入總表》

                                                          第三 ,《部門支出總表》

                                                          四 ,《財政撥款收支總表》

                                                          V.《一般公共預算支出表》

                                                          6.《一般公共預算基本支出表》

                                                          七 ,《一般公共預算“三公”經費支出表》

                                                          八 ,《政府性基金預算支出表》

                                                          (參見上表的附件)

                                                          第四部分  名詞解釋

                                                           

                                                          一、收入科目

                                                          (1)財務撥款:指本財政撥付的本年度撥款 。

                                                          (2)其他收入:指公共機構的財政撥款 ,營業收入和營業收入以外的收入 。

                                                          (三)上一年的結轉和餘額:2016年所有結轉和餘額的資金數額將包括在內 ,包括本年度餘額基金的結轉和結轉餘額基金多年來積累的 。

                                                          二、支出科目

                                                          (1)一般公共服務(班級)民主黨派和商業協會(科)行政業務(項目):指用於確保機構正常運作和完成日常任務的基本支出 。

                                                          (2)一般公共服務(班級)民主黨派和商業協會(章節)一般行政事務(項目):指負責履行部門職責的部門的職能 ,主要是促進民營經濟的發展和項目支出 。項目層面的科目尚未單獨設置用於非公有制黨建和其他業務活動 。

                                                          (3)社會保障和就業(類)行政單位退休(科)退休行政單位(項目)是指用於該單位的退休資金 。

                                                          (4)社會保障和就業(類)行政機構退休(支付)機關和事業單位基本養老保險繳費(項目)是指單位的基本養老保險繳費 。

                                                          (5)醫療和計劃生育(C)行政機構醫療(金額)行政單位醫療(項目)是指單位的基本醫療保險繳款 。

                                                          (6)住房保障(類)住房改革(科)住房公積金(項目)主要用於部門按照國家政策向員工提供住房公積金和住房補貼的基本費用 。

                                                          (7)基本支出:指管理機構爲確保機構正常運轉和完成日常工作而發生的人事費和公共支出 。

                                                          (8)項目支出:指除基本支出外 ,完成具體行政任務或職業發展目標所發生的費用 。

                                                          (9)“三公”資金:包括出國開支(土地) ,公務用車購置和運營費 ,官方接待費 。其中 ,出國(國內)的費用是指出國單位的國際旅行費用(國家) ,外國城市的交通費用 ,住宿費用 ,食品費用 ,培訓費用 ,公衆費用 。和雜項費用等;官方車輛購買和運營費用是指官方業務 。車輛購買(包括車輛購置稅)和燃料 ,維修 ,跨橋費 ,保險費 ,安全獎勵等的支出;官方接待費是指各類官方接待(包括外賓)的支出 。

                                                          (10)經營經營資金:指各部門的公共資金 ,包括辦公和印刷費 ,郵電費 ,差旅費 ,會議費 ,福利費 ,日常維護費 ,特殊材料和一般設備購置費 ,辦公用房公用事業 ,辦公用房取暖費 ,辦公用房物業管理費 ,公務用車運營維修費等費用 。

                                                          1、收支預算總表.xlsx    2、部門收入總表.xlsx    3、部門支出總部.xlsx    4、財政撥款收支總表.xlsx    5、一般公共預算支出表.xlsx    6、一般公共預算基本支出表(工商聯).xls    7、一般公共預算“三公”經費支出表.xls    8、政府性基金預算支出表.xls
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